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职位信息

  • 面议
  • 不限 / 经验 3年以上 / 性别:不限 / 年龄21
  • 招聘1人

职位描述

岗位职责: 1、协助制定公司内部审计的工作规章制度、程序和规范并监督执行; 2、负责开展对公司的内部审计工作,出具相关审计报告并提出建议; 3、负责开展公司管理改善项目、投融资活动、财务公司流程制度等方面的专项审计,出具相关审计报告,并指出其中存在的问题和改进建议; 4、依据各项审计报告和相关处理决定,监督检查管理建议的落实情况; 5、负责审计资料和文档的日常管理工作; 6、负责配合外部审计机构做好年度审计工作; 7、负责领导交办的其他工作。 任职要求: 1、大专以上学历,正规院校财务或审计相关专业。 2、3年以上内部审计相关工作经验; 3、熟悉全面的财务处理和会计、税收政策; 4、熟练掌握各类审计程序,熟练掌握经济金融、财务、法律基本理论、政策知识; 5、具有优秀的职业道德和职业操守,主动、认真、敬业的工作态度; 6、具有良好的沟通协调、分析判断能力及敏锐的洞察力,具有较强的执行能力。
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